2024年度无锡市审计局部门决算公开
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- 信息索引号
- 014006630/2025-00030
- 生成日期
- 2025-10-09
- 公开日期
- 2025-10-09
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市审计局
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- 2024年度无锡市审计局部门决算公开
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2024年度无锡市审计局部门决算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,按照审计全覆盖的要求,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位对审计查出问题进行整改的责任。
(二)拟订审计方面的规章草案,贯彻执行上级审计机关制定的审计政策、审计指南。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、市(县)区党委和政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括市级有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市(县)区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;上级审计机关安排的国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)与市(县)区党委政府共同领导市(县)区审计机关。依法领导和监督市(县)区审计机关的业务,组织市(县)区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正市(县)区审计机关违反国家规定作出的审计决定。协助市级组织部门管理市(县)区审计机关负责人。
(十)指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。
(十一)完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。
(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、市委审计委员会办公室秘书处、法规与审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、绩效督查处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、无锡经济开发区审计处、人事教育处(机关党委)。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市审计局本级。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年,无锡市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记对江苏工作的重要指示精神和市委十四届八次全会精神,统筹落实省审计厅“三研三提”目标要求与无锡市审计局“三引一提”总体思路,突出了财政财务、经济改革、民生事业、干部履职等“四个聚焦”,取得研究型审计、大数据赋能、监督体系贯通协同、人文经济学研究等“四点进步”,43份审计情况专题汇报获市委市政府主要领导批示66次,与人大监督、巡察监督贯通协同取得新进步,努力为“强富美高”新无锡现代化建设做好审计保障。
一是聚焦财政财务收支。开展2023年市级预算执行和决算草案审计,确保财政资金使用规范、高效,提升财政治理能力,同级审报告获人大常委会肯定。开展部门预算执行情况大数据审计,聚焦水资源收入、广告收入、数据资源收入、考古勘测收入等非税收入的征收管理情况,促进各部门履职尽责、夯实管理基础。首次开展2022至2023年重点审计项目查出问题整改质效专项审计调查,对此期间实施的40个重点审计项目发现的问题整改情况开展督促检查,审计专报获市委市政府主要领导批示。2023年审计查出的1044个问题中已整改“销号”960个,整改完成率91.95%,推动制定完善规章制度253项。二是聚焦经济领域改革。实施全市省级以上开发区招商引资履约情况审计,助力完善招商引资机制、项目落地投产,促进相关开发区完善制度、重大项目长效管理。开展重点会展绩效情况审计,从财政收支的规范性、经济性、效果性等方面开展调查,提高财政资金使用绩效,提升办会办展质量。实施稳外资稳外贸相关专项资金绩效审计,重点关注中央和省市关于稳外资稳外贸各项决策部署及政策落实情况,聚焦专项资金绩效目标评价体系,推动外资提质增效、外贸稳规模优结构。开展市属国有企业重大投资审计,围绕投资质量、主体、地域和主要财务指标等进行多维分析,促进国企加强对外投资管理、防范重大投资风险、提升投资质量效益。三是聚焦民生事业改善。开展第二人民医院等重点项目财政收支审计,重点关注和促进提高医保收支的合理性、规范性,助推医院经营管理降本增效。开展住房公积金及住宅专项维修资金审计,关注住房公积金归集、管理、使用以及住房专项维修资金缴存使用、管理等,推动守好民生保障底线。聚焦“美丽无锡”建设,开展全市美丽河湖和重点环境治理项目质效情况、大运河自然资源资产和文化遗产保护利用情况审计,揭示相关问题,推动生态资产盘活、文化传承发展。开展“最干净城市”建设管维和长效管理情况专项审计调查,加强对相关政策落实、项目实施、资金使用管理的审计监督,助力全面提升城市功能品质。四是聚焦领导干部履职。组织开展经济责任审计项目21个,客观评价、精准画像领导干部履职情况,分类形成经济责任审计综合报告,专报获市委审计委员会领导批示。制定行政事业单位和国有企业主要领导干部(人员)履行“经济责任”典型问题及防范措施提示清单,局主要领导在2024年度全市国资监管工作会议上通报典型问题。开展市(县)区审计局经济责任审计质量专项检查,完善《关于进一步加强和改进经济责任审计工作的若干意见》,不断提高经济责任审计质量。聚焦领导干部和工作人员的职责履行情况,对违反财经纪律或违纪违规的事项按规定移送处置。
第二部分
无锡市审计局
2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||
|
|
公开01表 |
||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,026.75 |
一、一般公共服务支出 |
4,615.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
6.01 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
八、其他收入 |
2.60 |
八、社会保障和就业支出 |
466.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
136.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
39.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
762.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.60 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,029.35 |
本年支出合计 |
6,029.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,029.35 |
总计 |
6,029.35 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
6,029.35 |
6,026.75 |
|
|
|
|
|
2.60 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,615.38 |
4,615.38 |
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
4,615.38 |
4,615.38 |
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
2,749.89 |
2,749.89 |
|
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.31 |
66.31 |
|
|
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
1,687.61 |
1,687.61 |
|
|
|
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
111.57 |
111.57 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
20409 |
国家保密 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
2040999 |
其他国家保密支出 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.07 |
466.07 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.07 |
466.07 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.61 |
282.61 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.46 |
183.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
39.50 |
39.50 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.50 |
39.50 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.50 |
39.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
762.75 |
762.75 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
762.75 |
762.75 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
249.16 |
249.16 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
256.02 |
256.02 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
257.57 |
257.57 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
2.60 |
22999 |
其他支出 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
2.60 |
2299999 |
其他支出 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
2.60 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
6,029.35 |
4,115.49 |
1,913.86 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,615.38 |
2,749.89 |
1,865.49 |
|
|
|
20108 |
审计事务 |
4,615.38 |
2,749.89 |
1,865.49 |
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
2,749.89 |
2,749.89 |
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.31 |
|
66.31 |
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
1,687.61 |
|
1,687.61 |
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
111.57 |
|
111.57 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6.01 |
|
6.01 |
|
|
|
20409 |
国家保密 |
6.01 |
|
6.01 |
|
|
|
2040999 |
其他国家保密支出 |
6.01 |
|
6.01 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.07 |
466.07 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.07 |
466.07 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.61 |
282.61 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.46 |
183.46 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
39.50 |
|
39.50 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.50 |
|
39.50 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.50 |
|
39.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
762.75 |
762.75 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
762.75 |
762.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
249.16 |
249.16 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
256.02 |
256.02 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
257.57 |
257.57 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,026.75 |
一、一般公共服务支出 |
4,615.38 |
4,615.38 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
466.07 |
466.07 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
136.78 |
136.78 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
39.50 |
39.50 |
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
762.75 |
762.75 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
6,026.75 |
本年支出合计 |
6,026.75 |
6,026.75 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
6,026.75 |
总计 |
6,026.75 |
6,026.75 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
部门名称:无锡市审计局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,026.75 |
4,115.49 |
1,911.26 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,615.38 |
2,749.89 |
1,865.49 |
20108 |
审计事务 |
4,615.38 |
2,749.89 |
1,865.49 |
2010801 |
行政运行 |
2,749.89 |
2,749.89 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.31 |
|
66.31 |
2010804 |
审计业务 |
1,687.61 |
|
1,687.61 |
2010899 |
其他审计事务支出 |
111.57 |
|
111.57 |
204 |
公共安全支出 |
6.01 |
|
6.01 |
20409 |
国家保密 |
6.01 |
|
6.01 |
2040999 |
其他国家保密支出 |
6.01 |
|
6.01 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
0.26 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
0.26 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.26 |
|
0.26 |
208 |
社会保障和就业支出 |
466.07 |
466.07 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.07 |
466.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.61 |
282.61 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.46 |
183.46 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.78 |
136.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39.50 |
|
39.50 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.50 |
|
39.50 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.50 |
|
39.50 |
221 |
住房保障支出 |
762.75 |
762.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
762.75 |
762.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
249.16 |
249.16 |
|
2210202 |
提租补贴 |
256.02 |
256.02 |
|
2210203 |
购房补贴 |
257.57 |
257.57 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
4,115.49 |
3,952.90 |
162.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,426.57 |
3,426.57 |
|
30101 |
基本工资 |
436.47 |
436.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,383.34 |
1,383.34 |
|
30103 |
奖金 |
678.61 |
678.61 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
282.61 |
282.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
183.46 |
183.46 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
136.78 |
136.78 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.29 |
19.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
249.16 |
249.16 |
|
30114 |
医疗费 |
12.88 |
12.88 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.98 |
43.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
162.59 |
|
162.59 |
30201 |
办公费 |
39.90 |
|
39.90 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.25 |
|
4.25 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
|
2.77 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
31.94 |
|
31.94 |
30229 |
福利费 |
6.16 |
|
6.16 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
77.33 |
|
77.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
526.33 |
526.33 |
|
30301 |
离休费 |
72.29 |
72.29 |
|
30302 |
退休费 |
288.68 |
288.68 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.20 |
47.20 |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
118.16 |
118.16 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,026.75 |
4,115.49 |
1,911.26 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,615.38 |
2,749.89 |
1,865.49 |
20108 |
审计事务 |
4,615.38 |
2,749.89 |
1,865.49 |
2010801 |
行政运行 |
2,749.89 |
2,749.89 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.31 |
|
66.31 |
2010804 |
审计业务 |
1,687.61 |
|
1,687.61 |
2010899 |
其他审计事务支出 |
111.57 |
|
111.57 |
204 |
公共安全支出 |
6.01 |
|
6.01 |
20409 |
国家保密 |
6.01 |
|
6.01 |
2040999 |
其他国家保密支出 |
6.01 |
|
6.01 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
0.26 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.26 |
|
0.26 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.26 |
|
0.26 |
208 |
社会保障和就业支出 |
466.07 |
466.07 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.07 |
466.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.61 |
282.61 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.46 |
183.46 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.78 |
136.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
136.78 |
136.78 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39.50 |
|
39.50 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.50 |
|
39.50 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.50 |
|
39.50 |
221 |
住房保障支出 |
762.75 |
762.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
762.75 |
762.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
249.16 |
249.16 |
|
2210202 |
提租补贴 |
256.02 |
256.02 |
|
2210203 |
购房补贴 |
257.57 |
257.57 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
4,115.49 |
3,952.90 |
162.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,426.57 |
3,426.57 |
|
30101 |
基本工资 |
436.47 |
436.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,383.34 |
1,383.34 |
|
30103 |
奖金 |
678.61 |
678.61 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
282.61 |
282.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
183.46 |
183.46 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
136.78 |
136.78 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.29 |
19.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
249.16 |
249.16 |
|
30114 |
医疗费 |
12.88 |
12.88 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.98 |
43.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
162.59 |
|
162.59 |
30201 |
办公费 |
39.90 |
|
39.90 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.25 |
|
4.25 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
|
2.77 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
31.94 |
|
31.94 |
30229 |
福利费 |
6.16 |
|
6.16 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
77.33 |
|
77.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
526.33 |
526.33 |
|
30301 |
离休费 |
72.29 |
72.29 |
|
30302 |
退休费 |
288.68 |
288.68 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.20 |
47.20 |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
118.16 |
118.16 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
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“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
7.02 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.77 |
2.19 |
31.39 |
7.02 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.77 |
2.19 |
31.39 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
1 |
因公出国(境)人次数(人) |
1 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
国内公务接待批次(个) |
22 |
国内公务接待人次(人) |
147 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(次) |
6 |
参加会议人次(人) |
127 |
组织培训次数(次) |
20 |
参加培训人次(人) |
280 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
162.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
162.59 |
30201 |
办公费 |
39.90 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.25 |
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
31.94 |
30229 |
福利费 |
6.16 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
77.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:无锡市审计局 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
9.12 |
||
(一)政府采购货物支出 |
|
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
9.12 |
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计6,029.35万元。与上年相比,收、支总计各减少646万元,减少9.68%。其中:
(一)收入决算总计6,029.35万元。包括:
1.本年收入决算合计6,029.35万元。与上年相比,减少646万元,减少9.68%,变动原因:本年度政府投资审计项目协审费减少。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计6,029.35万元。包括:
1.本年支出决算合计6,029.35万元。与上年相比,减少646万元,减少9.68%,变动原因:本年度政府投资审计项目协审费减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计6,029.35万元,其中:财政拨款收入6,026.75万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.6万元,占0.04%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计6,029.35万元,其中:基本支出4,115.49万元,占68.26%;项目支出1,913.86万元,占31.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计6,026.75万元。与上年相比,收、支总计各减少638.6万元,减少9.58%,变动原因:本年度政府投资审计项目协审费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算6,026.75万元,占本年支出合计的99.96%。与2024年度财政拨款支出年初预算5,586.3万元相比,完成年初预算的107.88%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算2,410.97万元,支出决算2,749.89万元,完成年初预算的114.06%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。
2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算109.05万元,支出决算66.31万元,完成年初预算的60.81%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩相关经费支出。
3.审计事务(款)审计业务(项)。年初预算1,628.67万元,支出决算1,687.61万元,完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数的差异原因:省统一组织项目工作量增加,异地差旅费等支出相应扩大。
4.审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算132.93万元,支出决算111.57万元,完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数的差异原因:根据合同条款约定,部分尾款在下年度支付。
(二)公共安全支出(类)
国家保密(款)其他国家保密支出(项)。年初预算0万元,支出决算6.01万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:支付以前年度信息化工程尾款。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)
其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.26万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:成功申报社会科学课题,相应研究经费纳入单位预算统一管理。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算278.08万元,支出决算282.61万元,完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算139.04万元,支出决算183.46万元,完成年初预算的131.95%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。
(五)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算135.01万元,支出决算136.78万元,完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。
(六)城乡社区支出(类)
城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,支出决算39.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:预算调整增加的研究型审计基地建设专项经费。
(七)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算238.96万元,支出决算249.16万元,完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算256.02万元,支出决算256.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算257.57万元,支出决算257.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算4,115.49万元,其中:
(一)人员经费3,952.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费162.59万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算6,026.75万元。与上年相比,减少638.6万元,减少9.58%,变动原因:政府投资审计项目协审费减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,115.49万元,其中:
(一)人员经费3,952.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费162.59万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算7.02万元(其中:一般公共预算支出7.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加4.15万元,变动原因:2023年度未产生因公出国费用,2024年度根据工作需要发生此项支出。其中,因公出国(境)费支出4.25万元,占“三公”经费的60.54%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.77万元,占“三公”经费的39.46%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算7.02万元(其中:一般公共预算支出7.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算4.25万元(其中:一般公共预算支出4.25万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算4.25万元(其中:一般公共预算支出4.25万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容:根据工作安排,参加外出文化交流活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算2.77万元(其中:一般公共预算支出2.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.77万元(其中:一般公共预算支出2.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出2.77万元,接待22批次,147人次,开支内容:用于保障相关单位来访调研、工作交流的公务接待支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算2.19万元(其中:一般公共预算支出2.19万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.19万元(其中:一般公共预算支出2.19万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议6个,参加会议127人次,开支内容:用于组织召开市、县(区)审计业务研讨会等各类会议。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算31.39万元(其中:一般公共预算支出31.39万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算31.39万元(其中:一般公共预算支出31.39万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训20个,组织培训280人次,开支内容:按照规定开展审计干部业务能力提升、任职培训等培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算162.59万元(其中:一般公共预算支出162.59万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少32.12万元,减少16.5%,变动原因:厉行节约,压缩相关经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额9.12万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计5,586.31万元。
本部门共0个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十一、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
二十二、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
二十三、公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。
二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。