2023年度无锡市审计局部门决算公开
发布时间:2024-10-11 13:44 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006630/2024-00033
- 发文日期
- 2024-10-11
- 公开日期
- 2024-10-11
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市审计局
- 公开形式
- 网站
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
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- 财政、金融、审计--审计
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- 经济,审计,机关
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- 2023年度无锡市审计局部门决算公开
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2023年度无锡市审计局部门决算公开
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,按照审计全覆盖的要求,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位对审计查出问题进行整改的责任。
(二)拟订审计方面的规章草案,贯彻执行上级审计机关制定的审计政策、审计指南。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、市(县)区党委和政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括市级有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市(县)区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;上级审计机关安排的国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)与市(县)区党委政府共同领导市(县)区审计机关。依法领导和监督市(县)区审计机关的业务,组织市(县)区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正市(县)区审计机关违反国家规定作出的审计决定。协助市级组织部门管理市(县)区审计机关负责人。
(十)指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。
(十一)完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。
(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、市委审计委员会办公室秘书处、法规与审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、绩效督查处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、无锡经济开发区审计处、人事教育处(机关党委)。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市审计局本级。
三、2023年度主要工作完成情况
2023年,无锡市审计局紧扣上级重大决策部署和高质量发展要求,围绕产业发展、国企改革、民生保障、金融运行等重点领域全年实施审计项目58个,揭示问题1106个,涉及资金213亿元,推动出台制度76项,10个审计项目被纳入市委、市政府重点工作,重点报告、专报获市委市政府主要领导批示38次,较好完成了工作目标。
一是聚焦现代产业发展,督促经开区制定科创载体平台标准化服务清单、科创企业个性化服务菜单、合作孵化机构复合化评估表单“三单”管理手册,开展产业政策实施情况调研,专题报告推动有关部门整合4项产业扶持政策,企业申报所需提交材料较往年减少40%;开展市重大项目推进情况专项审计调查,推动收回3个项目的建设用地和奖补资金,推动6个项目加快建设和达产考核,解决2个重点项目的用电和环评问题。二是聚焦国企深化改革,首次系统开展市级金融资产运营管理情况专项审计调查,围绕创投基金管理、类金融风险、金融赋能企业撰写研究报告,获市主要领导重要批示5次。开展市属国有集团公司资产负债损益审计和稳增长防风险政策落实审计,全力做好国企稳增长防风险专项审计及金融相关专项检查,开展地方国企混合所有制改革专题调研,服务国资国企高质量发展。三是聚焦乡村振兴战略,开展盘活镇街国有“三资”审计整改回头看,推动基层镇街普遍上线使用国有资产监管平台。围绕镇街资产经营效益、平台公司改革转型及风险防范等加强审计,促进基层镇街高质量发展。开展农业产业园区运行管理情况专项审计调查,推进功能区协同发展。开展江苏省南北结对帮扶合作资金及项目实施情况跟踪审计,助力完善南北共建机制。四是聚焦群众急难愁盼,围绕民生政策落实开展调研分析,在全省率先开展医疗卫生领域政府采购情况专项审计调查,推动健全完善该领域政府采购体系。助力提升民生治理水平。首次开展全市生态环境基础治理(含EOD)项目管理情况审计,促进我市生态环境基础治理项目高效推进、作用及时发挥。五是聚焦权力规范运行,优化经济责任审计组织方式和项目安排,选取重点乡镇、重要部门(单位)的副处级领导干部由市审计局直接实施审计。全年共对19名领导开展任期经济责任审计,其中地区板块、大型国企、政法部门等重点单位9个。按照行政事业单位、地方党政、国有企业分类编制领导干部履职领导干部履行经济责任典型问题及防范措施,通过创新风险提示机制,做到早提醒、早防范,促进领导干部规范履职、担当尽责。
第二部分
无锡市审计局
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
||||
|
|
公开01表 |
||
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
|||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
6,665.35
|
一、一般公共服务支出
|
5,234.90
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
18.02
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
八、其他收入
|
10.00
|
八、社会保障和就业支出
|
433.51
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
151.45
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
827.20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
10.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
6,675.35
|
本年支出合计
|
6,675.35
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
6,675.35
|
总计
|
6,675.35
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元
|
||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
财政专户管理教育收费
|
事业收入(不含专户管理教育收费)
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
合计
|
6,675.35
|
6,665.35
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,234.90
|
5,234.90
|
|
|
|
|
|
|
20108
|
审计事务
|
5,234.42
|
5,234.42
|
|
|
|
|
|
|
2010801
|
行政运行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
160.26
|
160.26
|
|
|
|
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
2,261.96
|
2,261.96
|
|
|
|
|
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
17.90
|
17.90
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|
|
|
|
20409
|
国家保密
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|
|
|
|
2040999
|
其他国家保密支出
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
288.84
|
288.84
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
144.67
|
144.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
249.61
|
249.61
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
317.11
|
317.11
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
260.49
|
260.49
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
22999
|
其他支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
2299999
|
其他支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|||||||
|
|||||||
部门名称:无锡市审计局 |
金额单位:万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
合计
|
6,675.35
|
4,206.46
|
2,468.89
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,234.90
|
2,794.30
|
2,440.61
|
|
|
|
20108
|
审计事务
|
5,234.42
|
2,794.30
|
2,440.13
|
|
|
|
2010801
|
行政运行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
160.26
|
|
160.26
|
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
2,261.96
|
|
2,261.96
|
|
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
17.90
|
|
17.90
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
0.48
|
|
0.48
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
0.48
|
|
0.48
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
|
18.02
|
|
|
|
20409
|
国家保密
|
18.02
|
|
18.02
|
|
|
|
2040999
|
其他国家保密支出
|
18.02
|
|
18.02
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
288.84
|
288.84
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
144.67
|
144.67
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
249.61
|
249.61
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
317.11
|
317.11
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
260.49
|
260.49
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
2299999
|
其他支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|||||||||
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||||||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入
|
6,665.35
|
一、一般公共服务支出
|
5,234.90
|
5,234.90
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计
|
6,665.35
|
本年支出合计
|
6,665.35
|
6,665.35
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
总计
|
6,665.35
|
总计
|
6,665.35
|
6,665.35
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
||||
部门名称:无锡市审计局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
6,665.35
|
4,206.46
|
2,458.89
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,234.90
|
2,794.30
|
2,440.61
|
20108
|
审计事务
|
5,234.42
|
2,794.30
|
2,440.13
|
2010801
|
行政运行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
160.26
|
|
160.26
|
2010804
|
审计业务
|
2,261.96
|
|
2,261.96
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
17.90
|
|
17.90
|
20129
|
群众团体事务
|
0.48
|
|
0.48
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
0.48
|
|
0.48
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
|
18.02
|
20409
|
国家保密
|
18.02
|
|
18.02
|
2040999
|
其他国家保密支出
|
18.02
|
|
18.02
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
0.26
|
|
0.26
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.51
|
433.51
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
288.84
|
288.84
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
144.67
|
144.67
|
|
210
|
卫生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
2210201
|
住房公积金
|
249.61
|
249.61
|
|
2210202
|
提租补贴
|
317.11
|
317.11
|
|
2210203
|
购房补贴
|
260.49
|
260.49
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
|
|
公开06表
|
|
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
4,206.46
|
4,011.75
|
194.71
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,558.56
|
3,558.56
|
|
30101
|
基本工资
|
458.36
|
458.36
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,456.88
|
1,456.88
|
|
30103
|
奖金
|
796.15
|
796.15
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
289.56
|
289.56
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
132.51
|
132.51
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
142.05
|
142.05
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
20.32
|
20.32
|
|
30113
|
住房公积金
|
249.61
|
249.61
|
|
30114
|
医疗费
|
13.12
|
13.12
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
188.62
|
|
188.62
|
30201
|
办公费
|
24.93
|
|
24.93
|
30202
|
印刷费
|
5.43
|
|
5.43
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.92
|
|
5.92
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
15.91
|
|
15.91
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.24
|
|
0.24
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.87
|
|
2.87
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
33.87
|
|
33.87
|
30229
|
福利费
|
6.59
|
|
6.59
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
83.32
|
|
83.32
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
9.55
|
|
9.55
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
453.19
|
453.19
|
|
30301
|
离休费
|
47.26
|
47.26
|
|
30302
|
退休费
|
249.17
|
249.17
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
27.31
|
27.31
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
129.45
|
129.45
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
6.09
|
|
6.09
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
6.09
|
|
6.09
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
公开07表
|
|
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
6,665.35
|
4,206.46
|
2,458.89
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,234.90
|
2,794.30
|
2,440.61
|
20108
|
审计事务
|
5,234.42
|
2,794.30
|
2,440.13
|
2010801
|
行政运行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
160.26
|
|
160.26
|
2010804
|
审计业务
|
2,261.96
|
|
2,261.96
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
17.90
|
|
17.90
|
20129
|
群众团体事务
|
0.48
|
|
0.48
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
0.48
|
|
0.48
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
|
18.02
|
20409
|
国家保密
|
18.02
|
|
18.02
|
2040999
|
其他国家保密支出
|
18.02
|
|
18.02
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
0.26
|
|
0.26
|
208
|
社会保障和就业支出
|
433.51
|
433.51
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
288.84
|
288.84
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
144.67
|
144.67
|
|
210
|
卫生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
151.45
|
151.45
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
2210201
|
住房公积金
|
249.61
|
249.61
|
|
2210202
|
提租补贴
|
317.11
|
317.11
|
|
2210203
|
购房补贴
|
260.49
|
260.49
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
公开08表
|
|||
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
4,206.46
|
4,011.75
|
194.71
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,558.56
|
3,558.56
|
|
30101
|
基本工资
|
458.36
|
458.36
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,456.88
|
1,456.88
|
|
30103
|
奖金
|
796.15
|
796.15
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
289.56
|
289.56
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
132.51
|
132.51
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
142.05
|
142.05
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
20.32
|
20.32
|
|
30113
|
住房公积金
|
249.61
|
249.61
|
|
30114
|
医疗费
|
13.12
|
13.12
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
188.62
|
|
188.62
|
30201
|
办公费
|
24.93
|
|
24.93
|
30202
|
印刷费
|
5.43
|
|
5.43
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.92
|
|
5.92
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
15.91
|
|
15.91
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.24
|
|
0.24
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.87
|
|
2.87
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
33.87
|
|
33.87
|
30229
|
福利费
|
6.59
|
|
6.59
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
83.32
|
|
83.32
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
9.55
|
|
9.55
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
453.19
|
453.19
|
|
30301
|
离休费
|
47.26
|
47.26
|
|
30302
|
退休费
|
249.17
|
249.17
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
27.31
|
27.31
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
129.45
|
129.45
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
6.09
|
|
6.09
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
6.09
|
|
6.09
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|||||||||||||||
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
||||||||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||||||
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
8.77
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.77
|
3.50
|
36.50
|
2.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.87
|
1.97
|
38.59
|
相关统计数:
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
0
|
国内公务接待批次(个)
|
23
|
国内公务接待人次(人)
|
224
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
召开会议次数(个)
|
9
|
参加会议人次(人)
|
87
|
组织培训次数(个)
|
3
|
参加培训人次(人)
|
318
|
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
|
||||
|
|
公开10表
|
||
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
|
||||
|
||||
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表
|
||
|
公开12表
|
|
部门名称:无锡市审计局
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
194.71
|
|
302
|
商品和服务支出
|
188.62
|
30201
|
办公费
|
24.93
|
30202
|
印刷费
|
5.43
|
30203
|
咨询费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30205
|
水费
|
|
30206
|
电费
|
|
30207
|
邮电费
|
5.92
|
30208
|
取暖费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
30211
|
差旅费
|
15.91
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.24
|
30214
|
租赁费
|
|
30215
|
会议费
|
|
30216
|
培训费
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.87
|
30218
|
专用材料费
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
30228
|
工会经费
|
33.87
|
30229
|
福利费
|
6.59
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
83.32
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
9.55
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
310
|
资本性支出
|
6.09
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
31002
|
办公设备购置
|
6.09
|
31003
|
专用设备购置
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
31008
|
物资储备
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
31010
|
安置补助
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
312
|
对企业补助
|
|
399
|
其他支出
|
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
|
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:无锡市审计局
|
单位:万元
|
||
项目
|
金 额
|
||
一、政府采购支出合计
|
6.55
|
||
(一)政府采购货物支出
|
0.38
|
||
(二)政府采购工程支出
|
|
||
(三)政府采购服务支出
|
6.17
|
||
二、政府采购授予中小企业合同金额
|
|
||
其中:授予小微企业合同金额
|
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计6,675.35万元。与上年相比,收、支总计各增加584.96万元,增长9.6%。其中:
(一)收入决算总计6,675.35万元。包括:
1.本年收入决算合计6,675.35万元。与上年相比,增加584.96万元,增长9.6%,变动原因:政府投资协审费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计6,675.35万元。包括:
1.本年支出决算合计6,675.35万元。与上年相比,增加584.96万元,增长9.6%,变动原因:基本支出减少152.09万元,下降3.5%,主要是人员经费减少;项目支出增加736.55万元,增长42.5%,主要是政府投资协审费增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计6,675.35万元,其中:财政拨款收入6,665.35万元,占99.85%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10万元,占0.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计6,675.35万元,其中:基本支出4,206.46万元,占63.01%;项目支出2,468.89万元,占36.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,665.35万元。与上年相比,收、支总计各增加574.96万元,增长9.44%,变动原因:基本支出减少152.09万元,主要是人员经费减少;项目支出增加726.55万元,主要是政府投资协审费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算6,665.35万元,占本年支出合计的99.85%。与2023年度财政拨款支出年初预算6,749.1万元相比,完成年初预算的98.76%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算2,595.85万元,支出决算2,794.3万元,完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数的差异原因:人员经费增长194.71万元,主要是工资福利支出增长;公用经费减少41.03万元,主要是商品和服务支出减少。
2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算206.59万元,支出决算160.26万元,完成年初预算的77.57%。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出减少46.33万元。
3.审计事务(款)审计业务(项)。年初预算2,466.37万元,支出决算2,261.96万元,完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因:政府投资协审费减少204.41万元。
4.审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算25.74万元,支出决算17.9万元,完成年初预算的69.54%。决算数与年初预算数的差异原因:商品和服务支出减少7.84万元。
5.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.48万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:支出社科科研经费0.48万元。
(二)公共安全支出(类)
国家保密(款)其他国家保密支出(项)。年初预算0万元,支出决算18.02万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:支出信息化工程资金18.02万元。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)
其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.26万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:支出社科课题研究费用0.26万元。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算306.12万元,支出决算288.84万元,完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人数减少,造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算153.06万元,支出决算144.67万元,完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人数减少,造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。
(五)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算149.27万元,支出决算151.45万元,完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数的差异原因:职工基本医疗保险缴费增加。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算268.5万元,支出决算249.61万元,完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人数减少,导致住房公积金减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算317.11万元,支出决算317.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算260.49万元,支出决算260.49万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算4,206.46万元,其中:
(一)人员经费4,011.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费194.71万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算6,665.35万元。与上年相比,增加574.96万元,增长9.44%,变动原因:基本支出减少152.09万元,主要是人员经费减少;项目支出增加726.55万元,主要是政府投资协审费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,206.46万元,其中:
(一)人员经费4,011.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费194.71万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.87万元(其中:一般公共预算支出2.87万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加1.2万元,变动原因:公务接待费支出2.87万元,较2022年支出增加1.2万元,原因是接待批次和人数增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.87万元,占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算8.77万元(其中:一般公共预算支出8.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。决算数与预算数的差异原因:因公出国(境)支出减少5万元,公务接待支出减少0.9万元。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算5万元(其中:一般公共预算支出5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的0%,决算数与预算数的差异原因:本年度未产生因公出国(境)支出。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算3.77万元(其中:一般公共预算支出3.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.87万元(其中:一般公共预算支出2.87万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的76.13%,决算数与预算数的差异原因:接待批次和人数减少。其中:国内公务接待支出2.87万元,接待23批次,224人次,开支内容:主要为公务接待餐费;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算3.5万元(其中:一般公共预算支出3.5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.97万元(其中:一般公共预算支出1.97万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的56.29%,决算数与预算数的差异原因:会议次数减少。2023年度全年召开会议9次,参加会议87人次,开支内容:省审计厅和南审来锡调研、审计项目督查会议等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算36.5万元(其中:一般公共预算支出36.5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算38.59万元(其中:一般公共预算支出38.59万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的105.73%,决算数与预算数的差异原因:增加了全局人员业务培训和参加审计署计算机中级培训班。2023年度全年组织培训3个,组织培训318人次,开支内容:审计人员业务培训、审计署计算机中级培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算194.71万元(其中:一般公共预算支出194.71万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加11.28万元,增长6.15%,变动原因:公用经费增长11.28万元。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额6.55万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计2,468.89万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计6,675.35万元。
本部门共7个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计2,468.89万元;本部门开展1个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金6,675.35万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十一、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
二十二、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
二十四、公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。
二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。