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无锡市审计局2024年度部门决算情况说明

发布时间:2025-10-09 15:09    浏览次数: 【字号:默认 特大

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014006630/2026-00003
生成日期
2025-10-09
公开日期
2025-10-09
发布机构
无锡市审计局
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内容概述
无锡市审计局2024年度部门决算情况说明

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  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收入、支出决算总计6,029.35万元。与上年相比,收、支总计各减少646万元,减少9.68%。其中:

  (一)收入决算总计6,029.35万元。包括:

  1.本年收入决算合计6,029.35万元。与上年相比,减少646万元,减少9.68%,变动原因:本年度政府投资审计项目协审费减少。

  2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。

  3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

  (二)支出决算总计6,029.35万元。包括:

  1.本年支出决算合计6,029.35万元。与上年相比,减少646万元,减少9.68%,变动原因:本年度政府投资审计项目协审费减少。

  2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

  3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

  二、收入决算情况说明

  2024年度本年收入决算合计6,029.35万元,其中:财政拨款收入6,026.75万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.6万元,占0.04%。

  

  三、支出决算情况说明

  2024年度本年支出决算合计6,029.35万元,其中:基本支出4,115.49万元,占68.26%;项目支出1,913.86万元,占31.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入、支出决算总计6,026.75万元。与上年相比,收、支总计各减少638.6万元,减少9.58%,变动原因:本年度政府投资审计项目协审费减少。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

  2024年度财政拨款支出决算6,026.75万元,占本年支出合计的99.96%。与2024年度财政拨款支出年初预算5,586.3万元相比,完成年初预算的107.88%。其中:

  (一)一般公共服务支出(类)

  1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算2,410.97万元,支出决算2,749.89万元,完成年初预算的114.06%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。

  2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算109.05万元,支出决算66.31万元,完成年初预算的60.81%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩相关经费支出。

  3.审计事务(款)审计业务(项)。年初预算1,628.67万元,支出决算1,687.61万元,完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数的差异原因:省统一组织项目工作量增加,异地差旅费等支出相应扩大。

  4.审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算132.93万元,支出决算111.57万元,完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数的差异原因:根据合同条款约定,部分尾款在下年度支付。

  (二)公共安全支出(类)

  国家保密(款)其他国家保密支出(项)。年初预算0万元,支出决算6.01万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:支付以前年度信息化工程尾款。

  (三)文化旅游体育与传媒支出(类)

  其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.26万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:成功申报社会科学课题,相应研究经费纳入单位预算统一管理。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算278.08万元,支出决算282.61万元,完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算139.04万元,支出决算183.46万元,完成年初预算的131.95%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。

  (五)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算135.01万元,支出决算136.78万元,完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。

  (六)城乡社区支出(类)

  城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,支出决算39.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:预算调整增加的研究型审计基地建设专项经费。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算238.96万元,支出决算249.16万元,完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增减及相关缴费基数调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算256.02万元,支出决算256.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算257.57万元,支出决算257.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出决算4,115.49万元,其中:

  (一)人员经费3,952.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费162.59万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款支出决算6,026.75万元。与上年相比,减少638.6万元,减少9.58%,变动原因:政府投资审计项目协审费减少。

  八、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,115.49万元,其中:

  (一)人员经费3,952.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费162.59万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算7.02万元(其中:一般公共预算支出7.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加4.15万元,变动原因:2023年度未产生因公出国费用,2024年度根据工作需要发生此项支出。其中,因公出国(境)费支出4.25万元,占“三公”经费的60.54%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.77万元,占“三公”经费的39.46%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算7.02万元(其中:一般公共预算支出7.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  1.因公出国(境)费支出预算4.25万元(其中:一般公共预算支出4.25万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算4.25万元(其中:一般公共预算支出4.25万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容:根据工作安排,参加外出文化交流活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

  (1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出预算2.77万元(其中:一般公共预算支出2.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.77万元(其中:一般公共预算支出2.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出2.77万元,接待22批次,147人次,开支内容:用于保障相关单位来访调研、工作交流的公务接待支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  (三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

  2024年度财政拨款会议费支出预算2.19万元(其中:一般公共预算支出2.19万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.19万元(其中:一般公共预算支出2.19万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议6个,参加会议127人次,开支内容:用于组织召开市、县(区)审计业务研讨会等各类会议。

  (四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

  2024年度财政拨款培训费支出预算31.39万元(其中:一般公共预算支出31.39万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算31.39万元(其中:一般公共预算支出31.39万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训20个,组织培训280人次,开支内容:按照规定开展审计干部业务能力提升、任职培训等培训。

  十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

  十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

  2024年度机关运行经费支出决算162.59万元(其中:一般公共预算支出162.59万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少32.12万元,减少16.5%,变动原因:厉行节约,压缩相关经费支出。

  十三、政府采购支出决算情况说明

  2024年度政府采购支出总额9.12万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

  十五、预算绩效评价工作开展情况

  2024年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

  本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计5,586.31万元。

  本部门共0个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金0万元。