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系统施策 推动内部审计工作提质增效

发布时间:2025-09-04    浏览次数: 【字号:默认 特大

  印发工作要点

  山东省青岛市印发《2025年度内部审计工作要点》,对全年内部审计工作做出部署。

  加强党对内部审计工作的领导,推动部门单位建立健全党组织、董事会(或者主要负责人)直接领导内部审计工作的体制机制。支持市属企业集团、金融机构积极探索建立总审计师制度,鼓励部门单位设置独立的内部审计机构,内部审计机构履行内部审计职责所需经费,要列入本单位预算。

  建立健全内部审计质量控制体系,加强对聘请社会审计机构开展内部审计的质量管控。全面落实《山东省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法(试行)》,促进权力规范运行和反腐倡廉建设。建立健全内部审计查出问题整改长效机制,明确整改期限和标准,狠抓审计整改和成果运用,持续推动将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。

  加强对内部审计工作的业务指导。引导内部审计在工作方向、重点、技术、方法向国家审计“并轨”,在做好内部审计统计调查系统直报改革工作的同时,研究制定内部审计资料备案制度。加强内部审计人才队伍建设,试点建立全市内部审计人才库。完善内部审计人员交流锻炼方式,继续支持内部审计人员在审计一线锤炼过硬本领。

  开展内部审计质量检查

  近日,山东省济南市审计局制定《2025年内部审计工作质量检查工作方案》,开展内部审计质量检查工作。

  本次检查紧密结合年度审计项目安排,聚焦重点单位、重点领域,参照相关行业要求,重点关注机制建设、质量控制、结果运用三方面情况。重点检查内审管理体制建立、制度制定、项目计划、审计实施以及问题整改和线索移送机制的建立与执行情况。检查采用现场与非现场相结合方式,以查促改,指导被检查单位健全完善内审领导体制和组织机制,优化业务流程,强化审计质量,提升审计成果,促进内部审计工作制度化、规范化。

  打好内部审计工作“组合拳”

  贵州省六盘水市审计局落实中共贵州省委审计委员会《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,组织全市20多家重点单位及审计机关近130余人开展审计质量提升业务培训。选派65名审计骨干参加审计署、省审计厅“以审代训”审计项目,交流学习先进审计理念与方法。依托审计署统一部署的相关工作,系统梳理全市最新内部审计机构设置、人员配备、工作开展等情况。研究出台《六盘水市内部审计工作业务指导和监督暂行办法》,初步构建起对全市内部审计工作常态化的监督指导机制。印发《六盘水市审计局2025年内部审计工作计划》,明确内部审计年度工作目标、重点任务和实施路径。

  强化过程管控,推动全市具备备案条件的单位将年度内部审计工作计划、报告、整改情况、发现的重大违纪违法问题线索等报审计机关备案。加大对备案材料的研究和分析,为编制年度审计项目计划提供参考,并指导相关单位探索实践研究型内部审计,加强对重点领域、关键环节的源头风险防控和动态跟踪监督。

  明确全年内审工作重点任务

  江苏省南京市江宁区审计局印发《2025年度内部审计工作要点》,明确全年内审工作总体思路和重点任务。区委审计委员会定期听取全区内部审计工作情况汇报,研究部署全区内部审计工作重点事项。各内审单位进一步落实主要负责人直接领导内部审计工作的机制要求,探索建立与纪检监察和组织人事等部门的协同机制。

  聚焦内审监督主责主业,统筹全区内审领域重点工作。充分发挥行业协会平台作用,统筹全区内审资源,加强对全区公共投资项目结算和社区财务收支的审计监督。提升内审队伍综合素质,推进内审标准化建设。全面总结“十四五”期间全区内审工作经验,谋划“十五五”内审工作规划。探索制定工程审计、经责审计等领域操作指引,推动出台街道内审指导意见,健全内审制度体系建设。

  转自审计署网站