2025年度部门预算情况说明
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- 信息索引号
- 014006630/2025-00008
- 发文日期
- 2025-02-13
- 公开日期
- 2025-02-13
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市审计局
- 公开形式
- 网站、文件、政府公报
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
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- 长期
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- 主题
- 财政、金融、审计--审计
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- 其他
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- 经济,审计,机关
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2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市审计局2025年度收入、支出预算总计3,802.43万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,783.87万元,减少31.93%。其中:
(一)收入预算总计3,802.43万元。包括:
1.本年收入合计3,802.43万元。
(1)一般公共预算拨款收入3,802.43万元,与上年相比减少1,783.87万元,减少31.93%。主要原因是政府投资审计项目协审费按要求不在年初部门预算中安排及人员经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计3,802.43万元。包括:
1.本年支出合计3,802.43万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,529.57万元,主要用于人员经费支出、单位日常运转、审计业务活动、设备购置等支出。与上年相比减少1,752.05万元,减少40.92%。主要原因是政府投资审计项目协审费按要求不在年初部门预算中安排及人员经费减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出415.97万元,主要用于养老保险和职业年金支出。与上年相比减少1.15万元,减少0.28%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致职工养老保险和职业年金支出减少。
(3)卫生健康支出(类)支出133.29万元,主要用于医疗统筹支出。与上年相比减少1.72万元,减少1.27%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致医疗统筹支出减少。
(4)住房保障支出(类)支出723.6万元,主要用于住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比减少28.95万元,减少3.85%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致住房保障支出减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市审计局2025年收入预算合计3,802.43万元,包括本年收入3,802.43万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入3,802.43万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市审计局2025年支出预算合计3,802.43万元,其中:
基本支出3,648.06万元,占95.94%;
项目支出154.37万元,占4.06%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市审计局2025年度财政拨款收、支总预算3,802.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1,783.87万元,减少31.93%。主要原因是政府投资审计项目协审费按要求不在年初部门预算中安排及人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市审计局2025年财政拨款预算支出3,802.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1,783.87万元,减少31.93%。主要原因是政府投资审计项目协审费按要求不在年初部门预算中安排及人员经费减少。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.审计事务(款)行政运行(项)支出2,375.2万元,与上年相比减少35.77万元,减少1.48%。主要原因是人员减少,人员经费减少。
2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)支出61.38万元,与上年相比减少47.67万元,减少43.71%。主要原因是政府购买服务支出按要求压减。
3.审计事务(款)审计业务(项)支出0万元,与上年相比减少1,628.67万元,减少100%。主要原因是政府投资审计项目协审费按要求不在年初部门预算中安排。
4.审计事务(款)其他审计事务支出(项)支出92.99万元,与上年相比减少39.94万元,减少30.05%。主要原因是落实“过紧日子”政策要求,会议费、差旅费、培训费按要求压减。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出277.31万元,与上年相比减少0.77万元,减少0.28%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致职工养老保险支出减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出138.66万元,与上年相比减少0.38万元,减少0.27%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致职工职业年金支出减少。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出133.29万元,与上年相比减少1.72万元,减少1.27%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致医疗统筹支出减少。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出228.51万元,与上年相比减少10.45万元,减少4.37%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致住房公积金支出减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出229.78万元,与上年相比减少26.24万元,减少10.25%。主要原因是人员减少,相关基数变动导致提租补贴支出减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出265.31万元,与上年相比增加7.74万元,增长3.01%。主要原因是相关基数变动导致购房补贴支出增多。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市审计局2025年度财政拨款基本支出预算3,648.06万元,其中:
(一)人员经费3,433.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
(二)公用经费214.31万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市审计局2025年一般公共预算财政拨款支出预算3,802.43万元,与上年相比减少1,783.87万元,减少31.93%。主要原因是政府投资审计项目协审费按要求不在年初部门预算中安排及人员经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市审计局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,648.06万元,其中:
(一)人员经费3,433.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
(二)公用经费214.31万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市审计局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.77万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的57.01%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.77万元,占“三公”经费的42.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出5万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出3.77万元,与上年预算数相同。
无锡市审计局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.84万元,比上年预算减少0.66万元,主要原因是落实“过紧日子”政策要求,会议费按要求压减。
无锡市审计局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少36.5万元,主要原因是落实“过紧日子”政策要求,培训费按要求压减。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市审计局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市审计局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出214.31万元,与上年相比减少2.81万元,减少1.29%。主要原因是人员减少,相关经费减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金3,802.43万元;本部门共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计154.37万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。