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江阴:出台2024年度内部审计工作指导意见及相关制度

发布时间:2024-04-22    浏览次数: 【字号:默认 特大

  近日,江阴市委审计委员会办公室印发了《2024年江阴市内部审计工作指导意见》及内部审计工作综合评估办法、内部审计工作指导员制度等相关制度。

  《指导意见》着重强调要切实加强党对内部审计工作的领导,不断完善优化内部审计工作体系,充分落实内部审计职能,特别是发挥好基层审计委员会功能。针对不同性质的内审机构,分层分类提出了业务指导意见,明确了2024年内审工作的方向和重点,并紧扣江阴市审计局本年度项目计划,精准匹配各单位内审业务提升需求,着力提升队伍建设。

  内审评估办法和内审指导员制度把对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作,并把内部审计工作情况纳入年度高质量考核体系,推动该市内部审计工作的制度化、规范化。(徐婷)