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滨湖区审计局召开内部审计工作会议

发布时间:2023-03-23    浏览次数: 【字号:默认 特大

  近日,滨湖区审计局召开2023年内部审计工作会议,通报2022年内部审计工作考核情况,听取各单位内部审计相关建议意见,安排部署2023年内部审计工作目标任务。

  会议指出,通过各内审机构和内审人员的共同努力,滨湖区内部审计工作制度逐步建立,内部审计业务培训常态开展,内部审计问题整改纳入考核,内部审计工作考核有序推进,内部审计监督机制不断完善,内部审计工作取得了积极成效。

  会议要求,一是要强化政治统领,切实加强党对内部审计工作的领导,不断完善内部审计监督体系。把乡镇(街道)设立审计委员会提到议事日程上来,符合条件的乡镇(街道)应当尽快成立审计委员会。二是要提高政治站位,压实整改主体责任。建立健全内部审计整改工作机制,明确内部审计整改目标任务,强化审计整改责任担当意识,确保审计整改见到实效。三是要练好专业内功,提升内审人员能力。推动内审人员树立对事业忠诚、对职业尊崇的观念,锤炼专业能力,培养“能查能说能写”综合素质。四是要加强指导监督,提高内审工作质效。将业务指导和监督纳入年度工作计划,与审计工作同部署、同落实,通过现场指导、业务交流、集中培训、“以审代训”,不断提升内审工作质量水平。(孟诣昳)